6 Deduceri fiscale surprinzătoare pe care s-ar putea să le calificați pentru independență

Aflați Numărul Dvs. De Înger

„Este sezonul depunerii de impozite, iar pentru profesioniștii independenți, procesul poate fi deosebit de descurajant. Când sunteți independent, sunteți considerați atât angajator și angajatul, Aaron Smyle, președinte și fondator al firmei de contabilitate fiscală din New York Smyle & Associates spune Apartment Therapy. Prin urmare, profesioniștii independenți sunt responsabili de plata sumei totale a impozitelor pe salarizare (adică securitatea socială și Medicare), spre deosebire de doar jumătate.



Întrucât persoanele care desfășoară activități independente sunt tratate în esență ca întreprinderi individuale, Mikkel Jensen, director general la S.U.A. Ageras , spune că profesioniștii independenți pot anula anumite cheltuieli legate de muncă ca deduceri fiscale detaliate atunci când își depun declarațiile. Înțelegerea pentru ce deduceri vă calificați este esențială pentru a economisi bani pe factura dvs. fiscală, explică el. În calitate de independent, puteți solicita deduceri pentru cheltuielile „obișnuite și necesare” pentru munca dvs., ceea ce pentru IRS înseamnă lucruri precum rechizite de birou, calculatoare și chiar cheltuieli de călătorie.



ce înseamnă 444 în număr de îngeri

Vrei să afli mai multe despre ce tipuri de deduceri fiscale te-ai putea califica ca independent? De la cursuri de educație profesională la materiale de marketing și multe altele, iată câteva cheltuieli surprinzătoare de afaceri, contabilii și experții financiari spun că persoanele care desfășoară activități independente pot raporta atunci când își depun impozitele anuale - atâta timp cât au chitanțele care să le demonstreze.



Postează imaginea Salvați Fixați-l Vedeți mai multe imagini

Credit: Aimée Mazzenga

Cheltuieli educaționale legate de muncă

Persoanele care desfășoară activități independente care urmează cursuri educaționale sau investesc în cercetări legate de munca lor pot solicita aceste cheltuieli drept deduceri fiscale. Cursurile și materialele educaționale care sunt necesare pentru îmbunătățirea muncii pot fi deductibile, spune Joan Crain, director senior și strategie globală de avere BNY Mellon Wealth Management . Aceasta include abonamente la publicații profesionale și comerciale.



Cu toate acestea, Tina Orem, specialist fiscal la NerdWallet , spune că educația trebuie să îndeplinească anumite cerințe pentru a fi deductibilă. Este posibil să nu aveți noroc dacă școlarizarea este necesară pentru a îndeplini cerințele minime de educație pentru meseria sau afacerea dvs. actuală sau dacă face parte dintr-un program care vă califică să lucrați într-o nouă meserie sau afacere, explică ea. Publicația IRS 970 are toate detaliile.

Echipamente de birou și consumabile

Secțiunea 179 din Codul veniturilor interne spune că unele echipamente de birou cu bilete mari, cum ar fi laptopuri, monitoare, software, birouri și scaune, se pot califica pentru o deducere fiscală dacă sunt active pentru afacerea dvs. În scopul deducerii fiscale, echipamentele de birou includ articole care sunt cumpărate pentru utilizare pe termen lung și, astfel, se deprecieze în timp, explică Jensen.

Freelancerii pot deduce, de asemenea, anumite rechizite de birou, inclusiv pixuri de scris, timbre poștale, cerneală pentru imprimantă și agrafe de hârtie, atât timp cât sunt utilizate pentru scopuri numai pentru afaceri . Materialele de birou trebuie, de asemenea, utilizate în termen de un an de la achiziție pentru a se califica, deoarece acestea sunt considerate un activ pe termen scurt, spune Jensen.

Postează imaginea Salvați Fixați-l Vedeți mai multe imagini

Credit: Hannah Puechmarin

Contribuții la un fond de pensionare

Adesea trecut cu vederea, dar foarte impactant asupra unei declarații fiscale, Crain spune că contribuțiile la anumite conturi de pensionare sunt unul dintre cele mai mari deduceri pe care freelanceri o pot pretinde. Solo 401 (k) s sau IRA de pensie simplificată pentru angajați (SEP) pot fi finanțate în orice moment al anului fiscal (sau în cazul unui IRA SEP, chiar și după sfârșitul anului, atâta timp cât se face înainte de depunerea impozitului termenul limită), iar limitele de finanțare sunt generoase, explică ea.

Dacă sunteți o persoană care desfășoară o activitate independentă, care câștigă un venit ridicat, Crain spune că contribuie la o Plan de pensii cu beneficii definite (DB) - un plan tradițional de pensii cu un beneficiu anual declarat pe care îl veți primi la pensionare - este o deducere fiscală majoră care vă poate ajuta, de asemenea, să vă construiți fondul de pensii. Aceasta este o mișcare inteligentă pentru oamenii care doresc să adune și mai mulți bani, explică ea.

Cheltuieli de publicitate și marketing

Fie că sunteți un pasager de câini cu cărți de vizită drăguțe sau un artist de machiaj independent care plătește pentru reclame pe Facebook, Jensen spune că orice materiale promoționale folosite pentru a atrage noi clienți sunt considerate cheltuieli de afaceri. Cheltuielile de publicitate și marketing sunt deductibile 100%, spune el.

Pentru profesioniștii independenți, Jensen spune că acest lucru înseamnă obținerea fonduri înapoi pentru banii pe care i-ai cheltuit pentru construirea unui site web. Această deducere include cheltuieli precum costurile de proiectare a site-ului web, inclusiv angajarea unui designer sau cumpărarea unui șablon preplătit; găzduirea site-ului dvs. web; programe de completare și plugin-uri pentru site-uri web; plus întreținerea site-ului, explică el.

Postează imaginea Salvați Fixați-l Vedeți mai multe imagini

Credit: Elissa Crowe

Utilizarea telefonică specifică afacerii

Dacă utilizați telefonul mobil în mod regulat pentru locul de muncă, Orem spune că IRS vă va permite să solicitați o parte din factură ca cheltuieli de afaceri . În general, proporția facturii asociate utilizării afacerii dvs. poate fi deductibilă, explică ea. Traducere: dacă 40% din timpul petrecut pe telefonul dvs. este legat de afaceri, atunci puteți deduce 40% din factura dvs. de telefon.

Cu toate acestea, Orem spune că aceeași deducere nu se aplică neapărat și pentru telefoanele fixe. Pentru telefoane fixe, costul primei linii telefonice din casa dvs. nu este de obicei deductibil, dar un al doilea telefon fix este, în general, deductibil dacă este utilizat doar pentru afacerea dvs., explică ea.

Ajutor profesional

Dacă ești independent, sigur servicii profesionale , inclusiv taxele plătite contabililor și consultanților legali, pot fi solicitate ca cheltuieli de afaceri în declarația dvs. fiscală. Căutarea de consiliere fiscală și juridică - inclusiv ajutor pentru pregătirea declarației de impozitare - merită de obicei costul pentru freelanceri, iar taxele sunt deductibile, spune Crain.

Angajarea unui contabil care să vă ajute să vă depuneți impozitele se va califica drept deducere, dar Jensen spune că vă poate economisi o mulțime de bani pe factura dvs. fiscală. Puteți avea liniște sufletească că veți evita auditul și, bineînțeles, veți economisi cei mai mulți bani, dacă contabilul dvs. fiscal este la curent cu cele mai recente reguli și reglementări, spune el.

Caroline Biggs

Colaborator

ce înseamnă 7-11

Caroline este o scriitoare care locuiește în New York. Când nu acoperă arta, interioarele și stilurile de viață ale celebrităților, de obicei cumpără adidași, mănâncă cupcakes sau stă cu iepurașii de salvare, Daisy și Daffodil.

Categorie
Recomandat
Vezi Si: